項目部上半年財務個人工作總結

    時間:2023-11-11 10:10:11 個人總結 我要投稿
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    項目部上半年財務個人工作總結

      總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以促使我們思考,讓我們來為自己寫一份總結吧。那么總結有什么格式呢?以下是小編收集整理的項目部上半年財務個人工作總結,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    項目部上半年財務個人工作總結

      時間如白駒過隙,轉瞬間20xx年已過去一半,這也是我參加工作的第三個年頭,在這半年里,我一如既往的兢兢業業、踏踏實實,在做好本職工作的同時,注重向領導和前輩們學習,不斷提高業務水平和綜合素質,現總結如下:

      一、緊抓基礎工作

      本年工作中,我對于每一筆報銷的原始憑證都認真仔細的核對,確保原始單據完整、真實、金額準確并符合規章制度的要求。每月按時提及融資利息、固定資產的折舊費用,及時歸集已經發生的成本費用,按照建造合同進行成本收入的確認。

      今年,我處理xx地鐵二號線項目以及xx項目公司資金結算超過5000筆,審批單據超過3000筆,發起付款超過500筆,沒有出現一筆錯誤。每月底,我都會認真檢查當月的憑證是否正確,會計科目使用是否合理,往來單位掛賬有沒有錯誤等,保證每筆憑證都正確、規范。月末、季末、年中以及年末,我會按照要求及時準確的填報月報、季報、中報以及年報及統計各類財務數據的電子表格。此外,我還按照領導要求,每月5號之前做一個簡

      要的財務分析報告,用于時事反應項目的財務狀況,讓項目經理等領導時事把握項目的資金、債權債務、收入成本以及利潤等重要財務指標。

      二、夯實業務技能,不斷學習,提高會計核算水平

      入職以來,我針對建筑業建造合同核算,一是努力學習會計準則和集團、公司下發的核算辦法;二是在日常的工作中,我經常學習集團財務共享中心的老師對各類業務進行賬務處理的方法,并對產生疑問的單據向共享中心的老師進行請教;三是通過培訓提升自己業務水平,總承包公司經常通過視頻會議的方式進行新的會計準則的培訓,把會計準則的變動及時講解清楚,指導我們日常的賬務處理,保證與時俱進,賬務處理規范,經得起審計;四是通過網絡學習,不僅僅是每年進行會計繼續教育學習,還會通過國家稅務總局等網站,及時了解各類稅務新規等制度,用于指導日常工作。日積月累,我現在基本掌握了建筑行業的各類業務的會計處理并能夠獨自進行相應的會計核算。

      三、協助融資管理,保證項目資金供給

      本年,為了支持工程施工,xx建設投資發展有限公司進行了以應收賬款保理、信用貸款為主要融資方式的短期融資。融資管理不僅僅需要預測月度、季度和年度的工程產值對應的工程款支付金額數量和時間,預測工程款收回金額及時間,規劃償還借款

      本息的時間;更要統籌考慮國家財政政策、金融市場資金情況等因素對融資成本和融資成功率的影響。本年xx與xx行進行了超過20億元的無追索權的應收賬款保理,不僅僅保證了項目的資金需求,更是有效地降低了應收賬款余額,優化了資本結構。此外,還與xx銀行、xx銀行錢到了超過10億元的短期流動貸款合同,用于滿足項目資金需求。

      四、遵守規章制度

      進入公司以來,我不斷學習公司各項制度,在工作中按照國家財經法規和公司制度的規定辦事,在實務工作中我本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理報銷業務時做到實事求是、細心審核、加強監督,嚴格執行財務紀律,按照公司和項目有關規定進行財務報賬工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督,保證了會計憑證手續齊備、規范合法,確保了會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發揮了財務核算和監督的作用。

      五、總結

      總之,在20xx年上半年,我能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工

      作,在財務崗位上發揮了應有的作用,并取得了一定的工作成績。

      六、下半年工作計劃

      1、負責所管項目建造合同核算,審核相關支持性資料的合法、合規性;

      2、負責各項目與業主的工程計量結算、債權的確認,壞賬準備計提、折現等工作;

      3、負責各項目工程分包、物資設備的核算工作,定期與各單位進行債務往來核對;

      4、負責各項目主分包合同臺賬、資金收支臺賬的登記工作;

      5、負責根據資金計劃審核資金收付單據及制單,及時掌握各單位的資金使用情況,并向相關人員反饋;

      6、負責所管單位稅金、安全生產費的計提;

      7、負責審核并核算各單位費用報銷的初審及記賬工作,及時反饋、糾正、解決存在的問題;

      8、負責中心定額備用金及各單位備用金的會計核算,并按制度要求定期清理;

      9、負責在建工程、臨時設施、固定資產、無形資產等科目的核算,負責折舊計提、資產攤銷、資產跌價準備等;

      10、負責職工薪酬的核算工作;

      11、負責與公司核對內部往來;

      12、完成領導安排的其他事宜。

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