退稅申請書

    時間:2022-11-03 09:57:34 退稅申請書 我要投稿

    【精】退稅申請書

      在現在社會,需要使用申請的場合越來越多,我們在寫申請書的時候需要注意問題。那么一般申請書是怎么寫的呢?以下是小編幫大家整理的退稅申請書,歡迎大家分享。

    【精】退稅申請書

    退稅申請書1

      連云港地稅局:

      20xx年x月x日,因操作失誤,我公司將x月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20xx年x月x日繳入連云港市級金庫中。現特向貴局提出申請,將我營業部多繳納的.元稅款予以退回。望貴局協助辦理。

      XXX公司

      20xx年X月X日

    退稅申請書2

    東城區國稅二所:

      本企業20xx年度年終匯算調整后所得131991.95元,彌補(20xx年度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(20xx年度)未彌補虧損額:22245.89元,20xx年公司總計虧損:181796.08元,實際彌補虧損額:25137.07元,可結轉以后年度彌補的虧損額為:156659.01元,本企業20xx年度虧損金額45564.44元可轉以后年度彌補,因此,可結轉以后年度彌補的虧損額總計為:202223.45元。(20xx年度未彌補虧損額為:156659.01元,20xx年度45564.44元)本企業20xx年度實現利潤108352.28元,四季度預繳企業所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)

      經鑒證本企業實際已預繳的企業所得稅額12557.57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。

    此致

    敬禮!

      xx有限責任公司

      20xx年6月6日

    退稅申請書3

    xxxx稅局:

      本公司xxxxx,因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131元,已扣款成功(電子稅票號:xx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131元。

      在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

      申請公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書4

    ______________海關:

      根據你關簽發的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規定繳納稅款,按照有關規定現申請退稅(及由此產生的銀行利息),請予核準。

      1.已繳稅款金額:

      關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。

      2.申請退稅理由:________________________________________________________。

      3.申請退還金額:

      關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。

      4.取款人姓名:____________________________________________________________

      5.取款人單位:____________________________________________________________

      6.取款人有效身份證明號碼:________________________________________________

      申請人簽章:______________________________

      ____________年____________月____________日

      申請單位聯系地址:________________________

      郵政編碼:________________________________

      聯系人:__________________________________

      電話:____________________________________

      注:《現金退稅申請書》一式二聯,第一聯隨原繳款書復印件送國庫,第二聯海關留存。

    退稅申請書5

      xxx稅局:

      本公司*****(納稅編碼:********)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

      在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

      稅務登記類型:私營合伙企業

      開戶行:**銀行

      銀行賬號:********

      特此說明!

      申請公司:XXX

      日期:20xx年X月XX日

    退稅申請書6

    XX國家稅務局城區稅務分局:

      年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額XXXXXX元,我單位總收入XXXXXX元,應交增值稅XXXXXXXX元,造成多交稅金XXXXXX元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅XXXXXX元予以退回,望貴局協助辦理。

      XXXXXX有限公司

      XX年XX月XX日

    退稅申請書7

    ____國稅局:

      我公司是________________(基本情況)。 根據____規定,我公司為免稅企業。

      ____月份,我公司銷售收入________元(企業經營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

      根據____規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

      特此報告,請核準!

      ___________公司(公章)

      ____年____月____日

    退稅申請書8

    關于申請退稅的報告

      XXX:

      公司注冊在貴局所轄區,稅務登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業,月營業額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業月營業額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營業稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納年月和月的營業稅及附加,望批復給予辦理為盼。

      特此申請

      公司

       年 月 日

    退稅申請書9

    xxxx稅務局:

      公司注冊在貴局所轄區,稅務登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xx。我單位屬小微企業,月營業額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務總局公告20xx年49號)的文件精神。

      從20xx年8月1日起,小微企業月營業額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司20xx年x月和x月的營業稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納20xx年x月和x。

      特此申請。

      申請公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書10

    國家稅務局:

      我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬元,地址:_____,登記注冊類型:_____公司,經營范圍:_____齒生產、銷售及進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)

      公司于_____年_____月_____日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:_____,進出口企業代碼:_____,中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

      我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業務退(免)稅額,并能夠進行進出口業務退(免)稅的申報。

      我公司_____年_____月_____日發生第一筆出口業務,出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計出口_____美元,人民幣_____元。(詳見附表)

      因我公司受國際國內環境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。

    此致

    敬禮!

      申請人:_____

      20_____年月日

    退稅申請書11

    xxxx國稅局:

      我公司是xxxx(基本情況)。根據xxx規定,我公司為免稅企業。

      x月份,我公司銷售收入xx元(企業經營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。

      根據xx規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

      特此報告,請核準!

    此致

    敬禮!

      申請人:xxx

      xx年xx月xx日

    退稅申請書12

    ××稅務局:

      我公司于20xx年度年終匯算中,全年應繳所得稅額××元,已預繳了××元,多繳××元,現申請退稅。

      請給予批復!

      ××公司

      年 月 日

    退稅申請書13

    xxx海區稅務局:

      我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元。現申請要求辦理退稅手續,望協助辦理。

      申請公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書14

      根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規定:納納稅人自結算繳納稅款之日起3年內發現多繳的可以向稅務機關申請誤征退稅。

      申請企業需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、復印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。

      核準程序:

      1.納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關資料報送主管征收、檢查分局核準。

      2.稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進行審核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經審核與原件無誤”字樣。

      3.屬誤征稅款退稅的,于受理當日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。

      4.征收、檢查分局主管科室應在10個工作日內調查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報送分局分管領導審核。

      5.分局分管領導在3個工作日內審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內容和審核意見錄入電腦,將一聯《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達納稅人,一聯留存本科,其余聯次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應將其余聯次和全部資料交分局辦公室轉送征收分局計財科)。

      6.計財科應在5個工作日內對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續。

      7.稅收宣傳咨詢窗口應在2個工作日內通知納稅人到窗口領取《退稅(抵稅)申請審批表》。

      增值稅退稅申請報告,大致如下:

      增值稅申請退稅報告

      ****國稅局:

      我公司是*************(基本情況)。根據***規定,我公司為免稅企業。

      X月份,我公司銷售收入XX元(企業經營狀況。)由于XX原因,被扣繳增值稅XX元。

      根據**規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

      特此報告,請核準!

      **********公司(公章)

      年月日

    退稅申請書15

      我公司成立于xxxx年xxxx月,xxxx年xxxx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:xxxx,法定代表人:xxxx財,注冊資本xxxx萬元,地址:xxxx,登記注冊類型:xxxx公司,經營范圍:xxxx齒生產、銷售及進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。

      公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進出口企業代碼:xxxx,中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xxxx月xxxx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

      我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業務退(免)稅額,并能夠進行進出口業務退(免)稅的申報。

      我公司xxxx年xxxx月xxxx日發生第一筆出口業務,出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見附表)

      因我公司受國際國內環境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。

    此致

    敬禮!

      申請人:xxx

      xx年xx月xx日

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