退稅申請(qǐng)書(shū)

    時(shí)間:2023-10-11 08:43:47 退稅申請(qǐng)書(shū) 我要投稿

    [必備]退稅申請(qǐng)書(shū)范文5篇

      在如今這個(gè)年代,申請(qǐng)書(shū)使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng),我們?cè)趯?xiě)申請(qǐng)書(shū)的時(shí)候要切忌長(zhǎng)篇大論。那么相關(guān)的申請(qǐng)書(shū)到底怎么寫(xiě)呢?下面是小編收集整理的退稅申請(qǐng)書(shū)范文,希望能夠幫助到大家。

    [必備]退稅申請(qǐng)書(shū)范文5篇

    退稅申請(qǐng)書(shū)范文1

    杭州市下城區(qū)國(guó)稅局:

      茲有杭州xx有限公司, 稅號(hào):330103768xxx。 銷售收入:xx元, 應(yīng)納稅所得額:xx元, 已繳所得稅:xx元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xx元,實(shí)際減免所得稅額:xx元,應(yīng)退稅額:xx元。 特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xx元。望批準(zhǔn)!

      申請(qǐng)人:杭州xx有限公司

      日 期:8月21日

    退稅申請(qǐng)書(shū)范文2

    xx稅局:

      本公司x(納稅編碼:xx)因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

      在6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

      稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

      開(kāi)戶行:xx銀行

      銀行賬號(hào):xx

      特此說(shuō)明!

      申請(qǐng)公司:xx

      日期:X月x日

    退稅申請(qǐng)書(shū)范文3

    地稅局領(lǐng)導(dǎo):

      1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的'發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

      為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

      由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

      因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

      敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

      申請(qǐng)公司:xx

      申請(qǐng)日期:X月x日

    退稅申請(qǐng)書(shū)范文4

    xx國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

      20xx年xx月xx日,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xx元,我單位總收入xx元,應(yīng)交增值稅x元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅xx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

      xx有限公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書(shū)范文5

    xx國(guó)稅局:

      我公司是xxx(基本情況)。

      根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元. 根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

      特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

      xx公司(公章)

     20xx年xx月xx日

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