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    小學(xué)財務(wù)自查報告

    時間:2024-04-13 17:39:15 小學(xué)財務(wù)自查報告 我要投稿

    小學(xué)財務(wù)自查報告

      在生活中,報告與我們的生活緊密相連,報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編整理的小學(xué)財務(wù)自查報告(精選7篇),希望對大家有所幫助。

      小學(xué)財務(wù)自查報告1

      為加強學(xué)校教育經(jīng)費管理,根據(jù)上級主管部門的安排,我校組織相關(guān)人員對學(xué)校財務(wù)工作進行了嚴格的自查,現(xiàn)匯報如下:

      一、加強了財務(wù)工作的管理力度。

      為了使財務(wù)工作的開展做到合理、合規(guī)、合法,加強內(nèi)部監(jiān)管,學(xué)校成立了財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組,財務(wù)審查小組,完善了《育英小學(xué)差旅費報銷細則》,制定有《財務(wù)公開制度》《財務(wù)工作計劃》《財務(wù)管理制度》等系列規(guī)章制度。

      二、加強了財務(wù)管理的透明度。

      學(xué)校的大型設(shè)施的購買,學(xué)校重大維修,都先全校教師會議討論通過后才進行購買。對于應(yīng)納入政府采購的大宗物件,嚴格按政府采購相關(guān)規(guī)定辦理,定期開展內(nèi)部財務(wù)審查工作,定期向全校教師公布學(xué)校財務(wù)情況。這次自查整改涉及具體事項:

      1、無虛假支出單據(jù)套取資金現(xiàn)象;

      2、資金支出與支出單據(jù)相符,無改變資金用途現(xiàn)象;

      3、做到學(xué)校相關(guān)收費學(xué)生生活費及時存入校財管賬戶;

      4、無違反國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理規(guī)定,無私自占有、使用行為;

      5、做到銀行存款帳、現(xiàn)金日記賬、臺賬,出入庫單據(jù)規(guī)范;

      6、營養(yǎng)餐專項金費?顚S茫⒂邢鄳(yīng)監(jiān)督制度;

      7、無公款私用現(xiàn)象;

      8、對學(xué)校固定資產(chǎn)做到及時清理、管理和報損報廢;

      9、預(yù)算金費合理,無違反國家有關(guān)財經(jīng)紀律、法規(guī)、政策等情況。

      總體而言,我校對公用經(jīng)費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執(zhí)行,對不能開支的項目做到不予開支,公用經(jīng)費的使用除保障教學(xué)所需外,主要用于設(shè)備添置、校舍維修等方面,未挪用公用經(jīng)費,未截留專項經(jīng)費。

      學(xué)校對支出票據(jù)的收集要求做到及時,嚴格審批程序,校長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽,未經(jīng)學(xué)校校長審核簽字的發(fā)票財務(wù)人員堅決不予報銷,每月支出票據(jù)經(jīng)馬場鎮(zhèn)中心校辦公室審核后才進行報賬。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為,無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

      小學(xué)財務(wù)自查報告2

      我是小學(xué)財務(wù)自查小組的成員之一,我們在最近的一段時間內(nèi)對學(xué)校的財務(wù)狀況進行了全面的自查,F(xiàn)將具體情況匯報如下:

      一、資產(chǎn)狀況

      1.學(xué)校的資產(chǎn)清單已經(jīng)建立并定期更新,資產(chǎn)的保管和使用情況得到了有效監(jiān)管。

      2.學(xué)校的固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)清晰明確,能夠準確核算和管理。

      二、負債狀況

      1.學(xué)校的負債情況得到了有效監(jiān)管和控制,未發(fā)現(xiàn)超支或欠款情況。

      2.學(xué)校的債務(wù)清償計劃已經(jīng)建立,確保債務(wù)按時償還。

      三、收入情況

      1.學(xué)校的收入來源多樣化,包括學(xué)費、政府撥款、捐贈等,收入穩(wěn)定可靠。

      2.學(xué)校的收入核算和管理規(guī)范,確保收入的準確記錄和使用。

      四、支出情況

      1.學(xué)校的支出按照預(yù)算計劃進行,未發(fā)現(xiàn)超支或浪費情況。

      2.學(xué)校的支出合理規(guī)范,確保教育教學(xué)和學(xué)生生活的需要得到滿足。

      五、財務(wù)管理

      1.學(xué)校的財務(wù)管理制度健全,包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行和監(jiān)督等環(huán)節(jié)。

      2.學(xué)校的財務(wù)報表及時準確,能夠提供給相關(guān)部門和人員參考和審閱。

      六、風(fēng)險管理

      1.學(xué)校建立了風(fēng)險管理機制,能夠及時應(yīng)對可能出現(xiàn)的財務(wù)風(fēng)險。

      2.學(xué)校的財務(wù)監(jiān)管部門和財務(wù)人員具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能,能夠有效管理財務(wù)風(fēng)險。

      在自查過程中,我們發(fā)現(xiàn)學(xué)校的財務(wù)狀況總體良好,但也存在一些需要改進和加強的地方。我們建議學(xué)校進一步加強財務(wù)監(jiān)管和內(nèi)部控制,確保財務(wù)的安全和透明。同時,建議學(xué)校加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和能力建設(shè),提高財務(wù)管理水平。

      最后,我們將持續(xù)監(jiān)督和跟蹤學(xué)校的財務(wù)狀況,確保學(xué)校的財務(wù)穩(wěn)健運行。

      小學(xué)財務(wù)自查報告3

      為了進一步加強我校的財務(wù)管理,確保資金使用的合規(guī)性、透明度和效益性,根據(jù)上級主管部門的要求,我校近期對財務(wù)管理工作進行了全面的自查,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

      一、自查內(nèi)容與方法

      本次自查涵蓋了學(xué)校財務(wù)管理的各個方面,包括財務(wù)制度建設(shè)、預(yù)算編制與執(zhí)行、資金收支管理、資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制等。自查采用查閱檔案、核對賬目、實地查看、訪談交流等多種方式進行。

      二、自查結(jié)果

      1、財務(wù)制度建設(shè):我校已建立完善的財務(wù)管理制度,包括財務(wù)管理辦法、預(yù)算管理辦法、資產(chǎn)管理辦法等,制度內(nèi)容符合國家法律法規(guī)和教育部門的規(guī)定。但在制度的執(zhí)行過程中,部分教職工對制度的了解和遵守程度還需進一步加強。

      2、預(yù)算編制與執(zhí)行:學(xué)校預(yù)算編制過程規(guī)范,預(yù)算內(nèi)容詳實,符合學(xué)校實際。但在預(yù)算執(zhí)行過程中,存在部分項目超預(yù)算或預(yù)算執(zhí)行進度緩慢的情況,需要加強對預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和管理。

      3、資金收支管理:學(xué)校資金收支管理規(guī)范,收支賬目清晰,票據(jù)齊全。但在現(xiàn)金管理方面,存在部分小額現(xiàn)金收支未及時入賬的情況,需要加強現(xiàn)金管理的規(guī)范性。

      4、資產(chǎn)管理:學(xué)校資產(chǎn)管理較為規(guī)范,資產(chǎn)賬目清晰,定期進行資產(chǎn)清查和盤點。但在資產(chǎn)使用和維護方面,存在部分資產(chǎn)使用不當(dāng)或維護不及時的情況,需要加強對資產(chǎn)使用和維護的管理。

      5、內(nèi)部控制:學(xué)校已建立較為完善的內(nèi)部控制體系,但在某些環(huán)節(jié),如財務(wù)審批、內(nèi)部審計等方面,還需進一步加強內(nèi)部控制力度,提高財務(wù)管理效率。

      三、整改措施

      針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足,我校將采取以下措施進行整改:

      1、加強財務(wù)管理制度的宣傳和培訓(xùn),提高教職工對制度的了解和遵守程度。

      2、加強預(yù)算編制和執(zhí)行的監(jiān)督和管理,確保預(yù)算的合理性和執(zhí)行的有效性。

      3、規(guī)范現(xiàn)金管理,加強小額現(xiàn)金收支的入賬及時性。

      4、加強資產(chǎn)使用和維護的管理,確保資產(chǎn)的合理使用和及時維護。

      5、完善內(nèi)部控制體系,加強財務(wù)審批和內(nèi)部審計等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制力度。

      四、總結(jié)與展望

      通過本次自查,我校對財務(wù)管理工作有了更深入的了解和認識,也發(fā)現(xiàn)了存在的問題和不足。我校將以此次自查為契機,進一步加強財務(wù)管理工作,確保學(xué)校財務(wù)工作的健康、規(guī)范運行。同時,我校也將加強與上級主管部門的溝通和聯(lián)系,及時匯報財務(wù)自查情況和整改措施,爭取得到更多的指導(dǎo)和支持。

      在今后的工作中,我校將繼續(xù)完善財務(wù)管理制度,加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和管理,提高財務(wù)管理的專業(yè)化水平。同時,我校也將積極探索財務(wù)管理的新模式和新方法,為學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展提供有力的財務(wù)保障。

      小學(xué)財務(wù)自查報告4

      為規(guī)范我校財務(wù)管理,確保教育經(jīng)費使用的透明度和合理性,根據(jù)上級主管部門的要求,我校開展了一次財務(wù)自查工作,F(xiàn)將自查情況報告如下:

      一、自查范圍與內(nèi)容

      本次自查的范圍涵蓋學(xué)校財務(wù)管理的各個方面,包括預(yù)算執(zhí)行情況、收支管理、資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制等。具體內(nèi)容如下:

      1. 預(yù)算執(zhí)行情況:檢查學(xué)校預(yù)算編制的合理性、科學(xué)性,以及預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性、有效性。

      2. 收支管理:審查學(xué)校收入、支出的合規(guī)性,重點關(guān)注非稅收入、捐贈收入等的管理情況。

      3. 資產(chǎn)管理:對學(xué)校固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)進行全面清查,核實資產(chǎn)賬實相符情況,檢查資產(chǎn)處置程序的合規(guī)性。

      4. 內(nèi)部控制:評估學(xué)校財務(wù)內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況,查找可能存在的風(fēng)險點和漏洞。

      二、自查方法與步驟

      為確保自查工作的有效進行,我校采取了以下方法與步驟:

      1. 成立自查小組:由學(xué)校財務(wù)部門負責(zé)人牽頭,成立財務(wù)自查小組,明確各自職責(zé)和分工。

      2. 制定自查方案:結(jié)合學(xué)校實際情況,制定詳細的自查方案,明確自查的重點、方法和時間節(jié)點。

      3. 開展自查工作:按照方案要求,逐項開展自查工作,收集相關(guān)證據(jù)和材料。

      4. 匯總分析:對自查結(jié)果進行匯總分析,形成自查報告,提出整改意見和建議。

      三、自查結(jié)果

      經(jīng)過認真自查,我校財務(wù)管理總體情況良好,但也存在一些問題:

      1. 預(yù)算編制方面:預(yù)算編制的精細化程度有待提高,部分預(yù)算項目設(shè)置不夠科學(xué)、合理。

      2. 收支管理方面:部分非稅收入、捐贈收入的管理不夠規(guī)范,存在未及時入賬、使用不透明等問題。

      3. 資產(chǎn)管理方面:部分固定資產(chǎn)的賬實不符情況較為突出,資產(chǎn)管理責(zé)任落實不到位。

      4. 內(nèi)部控制方面:財務(wù)內(nèi)部控制制度尚需完善,部分關(guān)鍵崗位存在職責(zé)不清、權(quán)限不明確等問題。

      四、整改措施與建議

      針對自查發(fā)現(xiàn)的問題,我校提出以下整改措施與建議:

      1. 加強預(yù)算編制的科學(xué)性和精細化程度,優(yōu)化預(yù)算項目設(shè)置,提高預(yù)算執(zhí)行的效率和效果。

      2. 規(guī)范非稅收入、捐贈收入等的管理,建立健全相關(guān)管理制度,確保收入及時入賬、使用透明。

      3. 加強資產(chǎn)管理,完善資產(chǎn)清查、處置等程序,落實資產(chǎn)管理責(zé)任,確保資產(chǎn)安全完整。

      4. 完善財務(wù)內(nèi)部控制制度,明確關(guān)鍵崗位職責(zé)和權(quán)限,加強內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險管理,防范財務(wù)風(fēng)險。

      小學(xué)財務(wù)自查報告5

      為了規(guī)范學(xué)校的財務(wù)管理,確保教育經(jīng)費的合理使用,我校根據(jù)上級部門的要求,對學(xué)校的財務(wù)管理工作進行了全面的自查。現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下:

      一、自查內(nèi)容

      1. 收支管理情況

      我校嚴格按照國家財務(wù)管理制度進行收支管理,確保每一筆收入都合法合規(guī),每一筆支出都經(jīng)過嚴格的審批程序。自查發(fā)現(xiàn),學(xué)校的收支賬目清晰,無違規(guī)操作。

      2. 預(yù)算管理情況

      我校在預(yù)算編制和執(zhí)行過程中,注重科學(xué)性和合理性,確保預(yù)算與實際支出相符合。自查顯示,學(xué)校的預(yù)算編制規(guī)范,執(zhí)行過程中未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算或挪用預(yù)算資金的情況。

      3. 資產(chǎn)管理情況

      學(xué)校對固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)進行了詳細的登記和管理,定期進行資產(chǎn)盤點,確保資產(chǎn)的安全完整。自查中發(fā)現(xiàn),學(xué)校的資產(chǎn)管理制度完善,未發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)流失或損壞的`情況。

      4. 內(nèi)部控制情況

      學(xué)校建立了健全的內(nèi)部控制制度,包括財務(wù)審批、內(nèi)部審計、風(fēng)險防控等方面。自查結(jié)果表明,學(xué)校的內(nèi)部控制機制運行有效,未發(fā)現(xiàn)重大財務(wù)風(fēng)險。

      二、存在問題及改進措施

      雖然我校的財務(wù)管理工作整體規(guī)范,但在自查過程中也發(fā)現(xiàn)了一些問題,如部分報銷憑證不夠規(guī)范、部分資產(chǎn)標簽缺失等。針對這些問題,我校將采取以下改進措施:

      1. 加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高他們的業(yè)務(wù)水平和操作規(guī)范性。

      2. 完善報銷憑證的管理制度,確保憑證的完整性和規(guī)范性。

      3. 對資產(chǎn)進行全面清查,補充缺失的標簽,加強資產(chǎn)的日常管理。

      通過本次自查,我校進一步認識到了財務(wù)管理工作的重要性,也發(fā)現(xiàn)了存在的問題和不足。我們將以本次自查為契機,進一步加強財務(wù)管理,確保學(xué)校財務(wù)工作的健康、穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。同時,我校也將積極接受上級部門的監(jiān)督和指導(dǎo),不斷改進和提升財務(wù)管理水平。

      小學(xué)財務(wù)自查報告6

      為貫徹縣文教育局《關(guān)于開展學(xué)校財務(wù)自查的通知》精神,我校立即對財務(wù)管理情況,進行了認真的專項檢查,現(xiàn)將檢查情況報告如下:

      一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視,財務(wù)人員工作認真

      1、學(xué)校配有專門的財務(wù)辦公室,配有兼職財務(wù)人員2人。

      2、校長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報,及時調(diào)整財務(wù)支出。

      3、財務(wù)人員嚴格按照《事業(yè)單位會計制度》的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,會計科目使用合理,平時報表準確、及時,數(shù)據(jù)真實。

      4、財務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的性質(zhì),嚴格做到專款專用。

      二、強化學(xué)校專項資金的發(fā)放和管理

      認真落實貧困住宿生的生活補助金發(fā)放工作,20xx年至今,我校每學(xué)期都將寄宿生生活補助打入學(xué)生飯卡中,六年級畢業(yè)時將飯卡余額退還學(xué)生。做到公平,公正,公開,實行兩簽字一蓋章。

      三、加強有限資金的管理,保證學(xué)校正常運行

      1、每學(xué)期開學(xué)初將編制預(yù)算,實行現(xiàn)支現(xiàn)取。

      2、每學(xué)期開學(xué)初制定財務(wù)工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù),堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余!

      3、學(xué)校成立了理財小組,定期檢驗監(jiān)督財務(wù)運行情況,大項支出經(jīng)行政會議研究決定。上報學(xué)區(qū),經(jīng)學(xué)區(qū)同意簽字后方可支取。

      四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度

      1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

      2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成固定資產(chǎn)流失。

      此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,進行全面自查,通過自查工作的開展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強化經(jīng)費監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。

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