財務審計自查報告

    時間:2021-04-28 16:55:18 自查報告 我要投稿

    關于財務審計自查報告

      轉(zhuǎn)眼間一段時間的工作又告一段落了,過去一段時間以來存在的工作問題,非常值得總結(jié),我想這個時候,你需要寫一份自查報告了。我們該怎么去寫自查報告呢?以下是小編幫大家整理的關于財務審計自查報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    關于財務審計自查報告

      財務審計自查報告1

      根據(jù)《XX區(qū)審計局審計通知書》XX區(qū)審計通字[2014]12號文件精神,結(jié)合我學校審計檢查實際情況,對本單位的財政財務情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

      一、基本情況:

      XX中學創(chuàng)辦于XXX年X月,是XX區(qū)的高級中學。學校機構(gòu)設置了:校長室、政教處、教導處、總務處,F(xiàn)有編制XX人,在職員工XX人,財務隸屬于XXXX。

      二、任期內(nèi)各學期招生情況

      20xx年秋季招生453人,2011年春季招生434人,20xx年秋季招生767人,20xx年春季招生730人,20xx年秋季招生904人,20xx年春季招生920人,2013年秋季招生970人.

      三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。

      20xx年7月初資產(chǎn)負債情況:現(xiàn)金:元、銀行存款:元、固定資產(chǎn):元、其他應付款:0元、應繳財政專戶款:元。2013年10月末資產(chǎn)負債情況:現(xiàn)金:元、銀行存款:元、固定資產(chǎn):元、其他應付款:元。

      四、我校收入均按收費許可證收費,及時上繳財政,無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入;沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。各項支出真實、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高

      開支標準、虛列支出等問題。

      五、各年度各種專項資金,做到了?顚S、及時撥付。

      六、大宗物品和設備的購置,我校通過政府采購中心采購。

      七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。

      八、落實了債權(quán)和債務的管理,沒有重大經(jīng)濟遺留問題。

      財務審計自查報告2

      根據(jù)《關于做好審計中整改工作的通知》XX公司文件精神,結(jié)合我部審計檢查實際情況,對本單位的財政財務情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

      一、健全組織,強化領導

      為確保此次自查工作順利進行,我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

      二、嚴格清查,不走過場

      關于XX部審計財務自查自糾的報告

      三、認真自查,及時自糾

      按照《關于做好審計中整改工作的通知》的要求,我部對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

      1、我部所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛報銷獲取費用。

      2、嚴格專項資金管理,做到?顚S,無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介

      發(fā)票形式獲取手續(xù)費資金等。

      3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

      4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的.現(xiàn)象。

      5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

      6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

      7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

      8、我部根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

      財務審計自查報告3

      本年度,我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準,各項收費項目符合規(guī)定,經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過,F(xiàn)將展宏幼兒園2011年財務管理自查情況報告如下:

      一、幼兒園領導高度重視

      1、幼兒園配有財務辦公室,配有專(兼職)財務人員1人。

      2、園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調(diào)整財務支出。

      3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務,當天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。

      二、強化幼兒園收入收費行為的管理

      1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目,公開收費標準,接受教師及家長的監(jiān)督,統(tǒng)一收費項目,統(tǒng)一收費標準,統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象,我園有完善的經(jīng)費管理制度,真正做到了?顚S。

      三、加強財務支出管理

      1、幼兒園領導審批制度明確,從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權(quán)限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

      四、加強有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運行

      1、根據(jù)幼兒園工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù),堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余”。

      2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度,嚴格資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成資產(chǎn)流失。

      五、本年度收支情況:

      1、春季學期:幼兒入園數(shù)共20人,學雜費總收:26000元。

      2、秋季學期:幼兒入園數(shù)共42人,學雜費總收:54600元。

      此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費,嚴守財經(jīng)制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

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